Orden de Compra. Nº218-880-SE24 "Regularizacion de contrato Insumos para Decoración Navideña 2023 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-880-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Regularizacion de contrato Insumos para Decoración Navideña 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-161-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 768 del 01.02.2024 del sistema SISTEMA DE CONTABILI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº2606, 2DO PISO DEPTO COMUNICACIONES
Comuna San Joaquín
Impuesto 97908,91596
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº2606, 2DO PISO DEPTO COMUNICACIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FacturaEnvió de Factura y contacto a Daniela Miranda Dpto de Comunicaciones
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CRSIANTEMO SPA
Razón Social COMERCIAL CRISANTEMO SPA
R.U.T. 77.245.761-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CRSIANTEMO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111514
Luces de árboles1UnidadRegularizacion de contrato para la Licitación 218-161-L123 denominada ADQUISICION DE INSUMO PARA DECORACION NAVIDEÑA 2023.. Debido a que la iluminación de Navidad, tanto como para árbol y fachada no se pudo realizar de manera correcta y es necesario la adjudicación de 10 Cables DMX 512 4.5mts. 45 Cable DMX 512 1,2 mts., 14 zapatillas 6p 3m.Regularizacion de contrato para la Licitación 218-161-L123 denominada ADQUISICION DE INSUMO PARA DECORACION NAVIDEÑA 2023.. Debido a que la iluminación de Navidad, tanto como para árbol y fachada no se pudo realizar de manera correcta y es necesario la ad $ 515.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.310 $ 515.310
Total Neto $ 515.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.909
TOTAL OC $ 613.219