1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2935-152-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO LICEO MUNICIPAL SARA TRONCOSO. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DPTO EDUCACION |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
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R.U.T. |
69.073.200-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Pintor Onofre Jarpa N°55 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
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R.U.T. |
69.073.200-9 |
Dirección de Facturación |
Pintor Onofre Jarpa N°55 |
Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pintor Onofre Jarpa N°55 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-10-2024 |
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Proveedor |
juan carlos |
Razón Social |
JUAN CARLOS CÉSPEDES VERGARA
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R.U.T. |
9.964.857-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
juan carlos |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | Por servicio traslado de alumnos en 1 recorrido del Liceo Municipal Sara Troncoso Troncase.Correspondiente al mes de septiembre 2024.- | |
$ 1.800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.800.000
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$ 1.800.000
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Total Neto
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$ 1.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.800.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.