Orden de Compra. Nº4891-43-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-8-LE24 SERVICIO DE ASEO CECREA"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4891-43-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-8-LE24 SERVICIO DE ASEO CECREA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4891-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1285 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Facturación AHUMADA 48, PISO 4
Comuna Santiago
Impuesto 5329500
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48, PISO 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES NUTECH LTDA.
Razón Social INVERSIONES NUTECH LIMITADA
R.U.T. 76.122.823-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES NUTECH LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadPAGOS A REALIZARSE EN 17 CUOTAS DE $1.963.500.- C/U. 12 DE LAS CUALES ESTAN SUJETAS A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2025.valor neto $ 28.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.050.000 $ 28.050.000
Total Neto $ 28.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.329.500
TOTAL OC $ 33.379.500