1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057540-1704-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
PNS SERVICIO DE ASEO MAYO 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057540-94-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
Dirección de Facturación |
CAMINO A TOME S/N |
Comuna |
Penco
|
Impuesto |
5140637,91 |
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A TOME S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DUX |
Razón Social |
DUX CONSULTORES SPA
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R.U.T. |
77.369.999-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DUX |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo, Mantención de Jardines, Patios y Otros Similares para el Hospital Penco-Lirquén en las áreas y espacios que se detallan en las Especificaciones Técnicas, las que forman parte de las presentes Bases Administrativas. (valor neto mensual) | SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO 2024 |
$ 27.055.989,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.055.989
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$ 27.055.989
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Total Neto
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$ 27.055.989
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.140.638
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$ 32.196.627
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.