Orden de Compra. Nº
3016-362-SE24
"
Servicio de Desayuno con Agregado para Atención de
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3016-362-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de Desayuno con Agregado para Atención de
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3016-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T.
69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra
LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501065 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T.
69.090.500-0
Dirección de Facturación
LOS AROMOS 85
Comuna
Lolol
Impuesto
15960
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA ELSA SAN MARTIN MARTINEZ
Razón Social
MARIA ELSA SAN MARTIN MARTINEZ
R.U.T.
6.934.146-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIA ELSA SAN MARTIN MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101701
Gestión de cafetería
12
Unidad
Servicio de Desayuno con Agregado para Atención de Participantes de Reunión de Coordinación Red Colchagua II del Programa Fortalecimiento OMIL, Jueves 26 de Septiembre 2024, Memo N°890
Servicio de Desayuno
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
90101701
Gestión de cafetería
3
Unidad
Servicio de Desayuno con Agregado para Atención de Participantes de Reunión de Coordinación Red Colchagua II del Programa Fortalecimiento OMIL, Jueves 26 de Septiembre 2024, Memo N°890
Agregado de Desayuno: Brocheta de Fruta
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 84.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.960
TOTAL OC
$ 99.960