1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3892-152-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
06-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA DE PADRES Y APODERADOS UTP DAEM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
Dirección de Facturación |
RIOSECO 550 |
Comuna |
Lebu
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Impuesto |
55100 |
Dirección de Envío de la Factura |
RIOSECO 550 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MARTA FERNANDA |
Razón Social |
MARTA FERNANDA ARENAS PEÑA
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R.U.T. |
16.930.553-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARTA FERNANDA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221003
| Cafetería | 50 | Unidad | Servicio de alimentación Coffe break con 7 tipos de productos por persona. | |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.000
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$ 290.000
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Total Neto
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$ 290.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.100
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$ 345.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.