Orden de Compra. Nº1075956-130-AG24 "ÚTILES DE ASEO - DEPARTAMENTO RECLAMOS Y SUGERENCIAS - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-89-COT24 - DESPACHO: PASEO BULNES N° 80, PISO 8° DEPARTAMENTO 83, SANTIAGO. CONTACTO: XIMENA OSORIO - TELÉFONO: 957499503 -"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075956-130-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO - DEPARTAMENTO RECLAMOS Y SUGERENCIAS - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-89-COT24 - DESPACHO: PASEO BULNES N° 80, PISO 8° DEPARTAMENTO 83, SANTIAGO. CONTACTO: XIMENA OSORIO - TELÉFONO: 957499503 -
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO
Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10
Comuna Santiago
Impuesto 111135,75
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO.ÚTILES DE ASEO - DEPARTAMENTO RECLAMOS Y SUGERENCIAS - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-89-COT24 - DESPACHO: PASEO BULNES N° 80, PISO 8° DEPARTAMENTO 83, SANTIAGO. CONTACTO: XIMENA OSORIO - TELÉFONO: 957499503 - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Girolla
Razón Social NUOVO SPA
R.U.T. 76.662.362-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Girolla
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1UnidadÚTILES DE ASEO - DEPARTAMENTO RECLAMOS Y SUGERENCIAS - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-89-COT24 - DESPACHO: PASEO BULNES N° 80, PISO 8° DEPARTAMENTO 83, SANTIAGO. CONTACTO: XIMENA OSORIO - TELÉFONO: 957499503 - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO.ÚTILES DE ASEO - DEPARTAMENTO RECLAMOS Y SUGERENCIAS - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-89-COT24 - DESPACHO: PASEO BULNES N° 80, PISO 8° DEPARTAMENTO 83, SANTIAGO. CONTACTO: XIMENA OSORIO - TELÉFONO: 957499503 - $ 584.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.925 $ 584.925
Total Neto $ 584.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.136
TOTAL OC $ 696.061


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto