Orden de Compra. Nº2583-1123-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-559-COT24 SP N 381-ADQUIS. DE LETREROS/VIVIENDA-DIDECO/PTG"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1123-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-559-COT24 SP N 381-ADQUIS. DE LETREROS/VIVIENDA-DIDECO/PTG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501069013-1140501069012 FONDOS EXTERNOS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 29640
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Immaginario
Razón Social Immaginario SpA
R.U.T. 76.430.665-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Immaginario
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios3Unidad no definidaAdquisición de letrero en acrílico 30 x 30 transparente 3mm corte laser cantos pulidos grafica posterior espejo y laminado blanco impresión digital en alta resolución. incluye distanciadores de acero inoxidable.Adquisición de letrero en acrílico 30 x 30 transparente 3mm corte laser cantos pulidos grafica posterior espejo y laminado blanco impresión digital en alta resolución. incluye distanciadores de acero inoxidable. FACTURAR POR SEPARADO. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
82101501
Letreros publicitarios10Unidad no definidaAdquisición de letrero en acrílico 30 x 30 transparente 3mm corte laser cantos pulidos grafica posterior espejo y laminado blanco impresión digital en alta resolución. incluye distanciadores de acero inoxidable.Adquisición de letrero en acrílico 30 x 30 transparente 3mm corte laser cantos pulidos grafica posterior espejo y laminado blanco impresión digital en alta resolución. incluye distanciadores de acero inoxidable. FACTURAR POR SEPARADO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 156.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.640
TOTAL OC $ 185.640


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.514.094-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.430.665-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto