1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2755-158-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Carpa para Actividad día 12 de Abril, Folio 555 Cultura |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
|
R.U.T. |
69.073.400-1 |
Dirección de Facturación |
Av. Barros Luco 1881 |
Comuna |
San Antonio
|
Impuesto |
638655,36 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Barros Luco 1881 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Carpaszero Producciones |
Razón Social |
VÍCTOR ALFONSO VEJAR ABARCA, PRODUCTORA DE EVENTOS Y ALQUILER DE MOBIL
|
R.U.T. |
76.429.312-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Carpaszero Producciones |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221001
| Carpas | 1 | Unidad | Arriendo de Carpa de 40x40 Mts con arpilleras nuevas para día 12 de Abril, SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA. | |
$ 3.361.344,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.361.344
|
$ 3.361.344
|
|
Total Neto
|
$ 3.361.344
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 638.655
|
$ 3.999.999
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.