Orden de Compra. Nº2080-10298-SE24 "CUOTA 9 DE 12 AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-10298-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CUOTA 9 DE 12 AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19586 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 789643,04
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Cummins Chile S.A.
Razón Social DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S A
R.U.T. 96.843.140-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Cummins Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281703
Equipos para el cuidado de los instrumentos1Global "MANTENCIÓN PREVENTIVA GRUPO ELECTRÓGENOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA" REX 5303 DE FECHA 28-11-2023 ID 447-1846-TD23 CUOTA 9 DE 12 AGOSTO 2024/MEMO 292 SERV-0021 "MANTENCIÓN PREVENTIVA GRUPO ELECTRÓGENOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA" REX 5303 DE FECHA 28-11-2023 ID 447-1847-TD23 CUOTA 9 DE 12 AGOSTO 2024/MEMO 292 SERV-0021 $ 4.156.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.156.016 $ 4.156.016
Total Neto $ 4.156.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 789.643
TOTAL OC $ 4.945.659