Orden de Compra. Nº3436-105-AG25 "Adquisición elementos cancha instrucción Pullally Item 22.04.002"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-105-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición elementos cancha instrucción Pullally Item 22.04.002
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna Maipú
Impuesto 281055,41
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Razón Social FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO LTDA
R.U.T. 78.853.220-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101617
Barras de madera50UnidadPOLIN DE PINO IMPREGNADO DE 4 A 5" LARGO 2,40MTS.  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
31152002
Alambre de espinas4UnidadALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO N°14 ROLLO DE 100MTS.  $ 12.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.368 $ 51.368
31162404
Grapas de ferretería4UnidadGRAPA GALVANIZADA 1" BOLSA DE 1KG  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412
31162003
Clavos de acabado6UnidadCLAVO CORRIENTE 4" BOLSA DE 1KG  $ 1.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.776 $ 7.776
31162301
Perfiles de montaje6UnidadPERFIL METALICO CUADRADO 50X50X2MM TIRA DE 6 METROS  $ 17.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.834 $ 105.834
31162301
Perfiles de montaje2UnidadPERFIL CANAL 200X50X4MM, TIRA DE 6 METROS  $ 38.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.714 $ 76.714
31162303
Barras de montaje23UnidadPERFIL REDONDO 3"X 2MM, TIRA DE 6 METROS  $ 21.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.563 $ 505.563
31162303
Barras de montaje2UnidadFIERRO REDONDO LISO DE 6MM, TIRA DE 6 METROS  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
11162111
Malla1RolloMALLA CUADRADA GALVANIZADA DE 1,8 METROS ROLLO DE 25 METROS  $ 60.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.232 $ 60.232
30102217
Plancha de hormigón50UnidadBLOQUE DE HORMIGON LISO COLOR GRIS 20X20X40 CMS  $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.300 $ 72.300
30102217
Plancha de hormigón180UnidadHORMIGON PREPARADO H-2 BOLSA DE 25 KILOS  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.680 $ 391.680
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadDILUYENTE SINTETICO BIDON DE 5 LITROS  $ 9.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.860 $ 28.860
31211904
Brochas10UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 3"  $ 1.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.660 $ 13.660
30101604
Barras de acero1UnidadPOMEL ACERO CON GOLILLA 1X4" BOLSA 2 UNIDADES  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 1.479.239
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.055
TOTAL OC $ 1.760.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.