Orden de Compra. Nº
3436-105-AG25
"
Adquisición elementos cancha instrucción Pullally Item 22.04.002
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-105-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición elementos cancha instrucción Pullally Item 22.04.002
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna
Maipú
Impuesto
281055,41
Dirección de Envío de la Factura
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Razón Social
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO LTDA
R.U.T.
78.853.220-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30101617
Barras de madera
50
Unidad
POLIN DE PINO IMPREGNADO DE 4 A 5" LARGO 2,40MTS.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
31152002
Alambre de espinas
4
Unidad
ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO N°14 ROLLO DE 100MTS.
$ 12.842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.368
$ 51.368
31162404
Grapas de ferretería
4
Unidad
GRAPA GALVANIZADA 1" BOLSA DE 1KG
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.412
$ 13.412
31162003
Clavos de acabado
6
Unidad
CLAVO CORRIENTE 4" BOLSA DE 1KG
$ 1.296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.776
$ 7.776
31162301
Perfiles de montaje
6
Unidad
PERFIL METALICO CUADRADO 50X50X2MM TIRA DE 6 METROS
$ 17.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.834
$ 105.834
31162301
Perfiles de montaje
2
Unidad
PERFIL CANAL 200X50X4MM, TIRA DE 6 METROS
$ 38.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.714
$ 76.714
31162303
Barras de montaje
23
Unidad
PERFIL REDONDO 3"X 2MM, TIRA DE 6 METROS
$ 21.981,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 505.563
$ 505.563
31162303
Barras de montaje
2
Unidad
FIERRO REDONDO LISO DE 6MM, TIRA DE 6 METROS
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
11162111
Malla
1
Rollo
MALLA CUADRADA GALVANIZADA DE 1,8 METROS ROLLO DE 25 METROS
$ 60.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.232
$ 60.232
30102217
Plancha de hormigón
50
Unidad
BLOQUE DE HORMIGON LISO COLOR GRIS 20X20X40 CMS
$ 1.446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.300
$ 72.300
30102217
Plancha de hormigón
180
Unidad
HORMIGON PREPARADO H-2 BOLSA DE 25 KILOS
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 391.680
$ 391.680
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad
DILUYENTE SINTETICO BIDON DE 5 LITROS
$ 9.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.860
$ 28.860
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA MULTIPROPOSITO 3"
$ 1.366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.660
$ 13.660
30101604
Barras de acero
1
Unidad
POMEL ACERO CON GOLILLA 1X4" BOLSA 2 UNIDADES
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
Total Neto
$ 1.479.239
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 281.055
TOTAL OC
$ 1.760.294
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.