1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2294-287-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CORTINAS ROLLER UNIDAD INFORMATICA EDUCATIVA UTP DAEM // SUBV. REGULAR // compra ágil: 2294-254-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPT. EDUCACION COMUNAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
|
R.U.T. |
69.110.400-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
|
R.U.T. |
69.110.400-1 |
Dirección de Facturación |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
Comuna |
Talca
|
Impuesto |
20489,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercializadora Eurcom |
Razón Social |
EURCOM SPA
|
R.U.T. |
77.445.788-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Comercializadora Eurcom |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 2 | Unidad | CORTINAS ROLLER 180X150 BLANCO | |
$ 30.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.800
|
$ 60.800
|
52131501
| Cortinas | 2 | Unidad | CORTINAS ROLLER 150X200 BLANCO | |
$ 23.520,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.040
|
$ 47.040
|
|
Total Neto
|
$ 107.840
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 20.490
|
$ 128.330
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.