Orden de Compra. Nº835727-113-SE25 "ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR ZAPATILLAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE GENERAL LAGOS DESDE 835727-16-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de General Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 835727-113-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR ZAPATILLAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE GENERAL LAGOS DESDE 835727-16-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 835727-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna General Lagos
Impuesto 442616,4
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TROOTERMAX SPA
Razón Social TROOTERMAX SPA
R.U.T. 77.522.816-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TROOTERMAX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111903
Zapatillas de niño108ParPAR DE ZAPATILLAS NIÑO Y NIÑA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.-DETALLES EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA EN EL PORTAL $ 21.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.329.560 $ 2.329.560
Total Neto $ 2.329.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 442.616
TOTAL OC $ 2.772.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.