1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3706-447-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Áridos - DOM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
84360 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
19-08-2024 |
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Proveedor |
Ferreteria RM |
Razón Social |
JOSÉ RODRIGO MEDRANO GUERRA
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R.U.T. |
11.447.203-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria RM |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 12 | Unidad | M3 arena gruesa. Puesta en dependencias municipales. | M3 arena gruesa. Puesta en dependencias municipales. |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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11111701
| Arena silícea | 12 | Unidad | M3 Gravilla 3/4". Puesta en dependencias municipales. | M3 Gravilla 3/4". Puesta en dependencias municipales. |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.000
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$ 264.000
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Total Neto
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$ 444.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.360
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$ 528.360
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.