Orden de Compra. Nº
3599-301-SE24
"
Subv. Normal DAEM - Colación concurso mes de la montaña
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-301-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Subv. Normal DAEM - Colación concurso mes de la montaña
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3599-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 576 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
24432,1
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLAUDYCAR
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T.
11.134.734-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221101
Granos de Cereales
35
Unidad
Barra Cereal Bar
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
50131701
Leche o productos de mantequilla
35
Caja
Leche individual 200 ml.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
50193002
Bebidas Infantiles
35
Botella
Bebidas 500 cc.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.220
$ 38.220
50192503
Rellenos de sándwich frescos
70
Unidad
Sándwich queso/jamón
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
35
Paquete
Galletas individuales pequeñas
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
24111503
Bolsas de plástico
35
Unidad
Bolsa colación
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
Total Neto
$ 128.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.432
TOTAL OC
$ 153.022