Orden de Compra. Nº3599-301-SE24 "Subv. Normal DAEM - Colación concurso mes de la montaña"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-301-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal DAEM - Colación concurso mes de la montaña
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 576 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 24432,1
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales35UnidadBarra Cereal Bar   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
50131701
Leche o productos de mantequilla35CajaLeche individual 200 ml.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
50193002
Bebidas Infantiles35BotellaBebidas 500 cc.   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.220
50192503
Rellenos de sándwich frescos70UnidadSándwich queso/jamón  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos35PaqueteGalletas individuales pequeñas  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
24111503
Bolsas de plástico35UnidadBolsa colación  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
Total Neto $ 128.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.432
TOTAL OC $ 153.022