Orden de Compra. Nº2708-763-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2708-649-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-763-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2708-649-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01, 22.04 Y 22.08 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 52992,52
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENVASES COQUIMBO
Razón Social ENVASES DESCARTABLES COQUIMBO SPA
R.U.T. 77.894.044-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENVASES COQUIMBO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1GlobalADQUISICIÓN DE IDIVERSOS INSUMOS DE COFFEE BREAK PARA TALLERES DEL PROGRAMA HUERTO COMUNITARIO; SEGÚN LISTADO ADJUNTOADQUISICIÓN DE IDIVERSOS INSUMOS DE COFFEE BREAK PARA TALLERES DEL PROGRAMA HUERTO COMUNITARIO; SEGÚN LISTADO ADJUNTO $ 248.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.908 $ 248.908
Total Neto $ 248.908
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 52.993
TOTAL OC $ 331.901


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.760.350-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.894.044-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.894.044-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.937.873-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.605.847-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.649.097-0 Ver adjunto