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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4164-628-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Rollos nylon y cinta seguridad para Emergencias |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. ESTACION 344 |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
216059,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ESTACION 344 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-07-2024 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA TODO FERRETERO SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA TODO FERRETERO SPA
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R.U.T. |
77.026.694-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA TODO FERRETERO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13102011
| Nylon - Poliamida (PA) | 24 | Unidad | 24 rollos nylon 63 mts. | |
$ 44.719,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.073.256
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$ 1.073.256
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41122703
| Cintas de seguridad | 10 | Unidad | 10 cintas de seguridad. | |
$ 6.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.900
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$ 63.900
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Total Neto
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$ 1.137.156
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 216.060
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$ 1.353.216
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.