Orden de Compra. Nº4555-87-SE24 "Insumos de aseo Cesfam Catapilco Lic 4555-4-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4555-87-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo Cesfam Catapilco Lic 4555-4-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4555-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/2022 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco #399
Comuna Zapallar
Impuesto 47101
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Petch Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA PETCH LIMITADA
R.U.T. 76.317.833-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Petch Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadItem, 33 cloro gel 1 litro  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
47131618
Mopas húmedas9UnidadItem, 26 mopa sin soporte, conexión rosca  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadItem, 16 limpiavidrios, envase 500 ml  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
42132102
Cubre camillas30UnidadItem, 3 sabanillas de papel  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000
47121701
Bolsas de basura60UnidadItem, 8 bolsa de basura 50x70 cm  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
25101503
Automóviles4UnidadItem, 23 renovador de neumáticos y goma  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
31261501
Cubiertas y cajas de plástico2UnidadItem 20, caja plástica transparente con tapa  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 247.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.101
TOTAL OC $ 295.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.