1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1413-272-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
DIRREG LOS LAGOS REQUIERE ADQUIRIR TONER PARA CAIS PUERTO MONTT 1413-104-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Región de Los Lagos |
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt |
R.U.T. |
61.004.098-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt |
R.U.T. |
61.004.098-5 |
Dirección de Facturación |
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT. |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
148200 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sociedad Comercial FSN SpA |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA
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R.U.T. |
76.368.859-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial FSN SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 15 | Unidad | Toner HP 136A Negro Original | PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES. COTIZACIÓN INCLUYE COSTO DE ENVIO. GARANTÍA 12 MESES (Fabricante) . CELULAR 983931341 / FRANCISCO.SANTANDER@FSN.CL |
$ 52.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 780.000
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$ 780.000
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Total Neto
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$ 780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.200
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$ 928.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.