Orden de Compra. Nº
3811-249-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-239-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3811-249-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-239-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DAF/ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T.
69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.001.001.092 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T.
69.071.900-2
Dirección de Facturación
Alcalde Lopez 9
Comuna
Isla de Maipo
Impuesto
47741,87
Dirección de Envío de la Factura
Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFFIMANIA
Razón Social
COMERCIAL OFFIMANIA LIMITADA
R.U.T.
76.276.067-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OFFIMANIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105810
Materiales educativos de tintes y pinturas textiles
1
Global
2 pack de 7 colores pinta carita potes, 10 paquete de toallas húmedas de 100 unidades cada uno, 10 lapices de ojo negro, 10 brillo escarcha con pegatinas, 2 juegos de set de palitroques plásticos infantiles, 1 juego twister, 1 juego infantil para disparar patitos, 2 bolsas de globos flexia cada bolsa con 100 unidades
$ 251.273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.273
$ 251.273
Total Neto
$ 251.273
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.742
TOTAL OC
$ 299.015
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.276.067-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.689.795-7
Ver adjunto