Orden de Compra. Nº546437-150-AG25 "ID 110854 Insumos de aseo OSJR Los Ríos / 147-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-150-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110854 Insumos de aseo OSJR Los Ríos / 147-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 19506,92
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura8UnidadPaquetes o rollos, bolsas de basura 80 x 110 PARA ALTO PESO  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960
14111703
Toallas de papel10UnidadToalla de papel absorbente o nova 250 metros  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900
53131608
Jabones5UnidadJabón líquido 1 litro   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadBaldes toallas húmedas desinfectantes 400 unidades.   $ 13.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.998 $ 27.998
14111704
Papel higiénico4PaquetePAPEL HIGIENICO 50mtrs X 8 UNIDADES  $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.560
Total Neto $ 102.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.507
TOTAL OC $ 122.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.