Orden de Compra. Nº2436-829-AG24 " Adquisición de Materiales de Ferreteria, necesarios para el Depto. Aseo y Ornato,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-488-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-829-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Ferreteria, necesarios para el Depto. Aseo y Ornato,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-488-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 110333
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora jm
Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T. 76.022.139-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora jm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101603
Barras de hierro1GlobalDAO, Requiere la Adquisición de Materiales de Ferreteria, necesarios para el Depto. Aseo y Ornato, según S.P.N° 323503. Al momento de cotizar ver y completar detalle en archivo adjunto, enviar valor total no por $1.-  $ 580.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.700 $ 580.700
Total Neto $ 580.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.333
TOTAL OC $ 691.033


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.456.070-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.364.436-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.952.039-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.022.139-2 Ver adjunto