1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1549-4312-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
1549-146-LE22 MANTENCIÓN PREVENTIVA DE GRUPOS ELECTROGENOS DE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1549-146-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital San José |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE |
R.U.T. |
61.608.002-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
San José 1196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE |
R.U.T. |
61.608.002-4 |
Dirección de Facturación |
San José 1196 |
Comuna |
* |
Impuesto |
2117605,67 |
Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Inversiones y proyectos S.A |
Razón Social |
INVERSIONES Y PROYECTOS S.A
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R.U.T. |
76.201.062-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Inversiones y proyectos S.A |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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