1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1004-202-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ARRIENDO Y LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1004-1-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad |
Comuna |
*
|
Impuesto |
580260 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JORGE BERNARDINO |
Razón Social |
SERVICIOS AMBIENTALES JORGE MEJIAS EIRL
|
R.U.T. |
76.677.712-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
JORGE BERNARDINO |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201706
| Baños portátiles | 1 | Unidad no definida | ARRIENDO Y LIMPIEZA BAÑOS QUÍMICOS, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA N°3861 DE FECHA 06-11-2024 POR UN VALOR TOTAL DE $ 3.634.260 | |
$ 3.054.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.054.000
|
$ 3.054.000
|
|
Total Neto
|
$ 3.054.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 580.260
|
$ 3.634.260
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.