Orden de Compra. Nº2566-129-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-52-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-129-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-52-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211001001 del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación Calle Manuel Montt 101 Chépica
Comuna Chépica
Impuesto 210045
Dirección de Envío de la Factura Calle Manuel Montt 101 Chépica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos J & M Servicios banqueteria
Razón Social ALEX DAVID MORENO VERDUGO
R.U.T. 14.262.795-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eventos J & M Servicios banqueteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos670UnidadCOLACIONES DEBEN SER ENTREGADAS EN BOLSA INDIVIDUAL PARA ALUMNOS DE COLEGIO LIBERTADOR O´HIGGGINS DE LA COMUNA DE CHEPICA : -01 JUGO EN CAJA 200 CC -01 BARRA DE CEREAL 21 GR -01 GALLETON 50 GR -01 PLATANO -01 FRUTOS SECOS 50 GR  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.500 $ 1.105.500
Total Neto $ 1.105.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.045
TOTAL OC $ 1.315.545


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.262.795-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.262.795-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.527.648-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.859.124-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 18.807.136-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.