1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2566-129-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-52-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
Dirección de Facturación |
Calle Manuel Montt 101 Chépica |
Comuna |
Chépica
|
Impuesto |
210045 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Manuel Montt 101 Chépica |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Eventos J & M Servicios banqueteria |
Razón Social |
ALEX DAVID MORENO VERDUGO
|
R.U.T. |
14.262.795-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Eventos J & M Servicios banqueteria |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 670 | Unidad | COLACIONES DEBEN SER ENTREGADAS EN BOLSA INDIVIDUAL PARA ALUMNOS DE COLEGIO LIBERTADOR O´HIGGGINS DE LA COMUNA DE CHEPICA :
-01 JUGO EN CAJA 200 CC
-01 BARRA DE CEREAL 21 GR
-01 GALLETON 50 GR
-01 PLATANO
-01 FRUTOS SECOS 50 GR | |
$ 1.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.105.500
|
$ 1.105.500
|
|
Total Neto
|
$ 1.105.500
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 210.045
|
$ 1.315.545
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.