Orden de Compra. Nº1065268-71-CC25 "CC- MANTENCION RELOJ CONTROL SAMU BIOBIO - 22.06.004 SAMU 25980 (yuj)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1065268-71-CC25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CC- MANTENCION RELOJ CONTROL SAMU BIOBIO - 22.06.004 SAMU 25980 (yuj)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057414-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 206
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
Comuna Los Angeles
Impuesto 263402,32
Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIGATEC S.A
Razón Social VIGATEC S A
R.U.T. 96.587.380-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIGATEC S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103201
Reloj de control1Unidad no definidaMANTENCION PREVENTIVA PARA RELOJ CONTROL, PERTENECIENTE A LAS DEPENDENCIAS DE SAMU,DURACION DEL CONVENIO 24 MESES.SE EMITRE OC POR VALOR ANUAL, PARA 2025MANTENCION PREVENTIVA PARA RELOJ CONTROL, PERTENECIENTE A LAS DEPENDENCIAS DE SAMU,DURACION DEL CONVENIO 24 MESES.SE EMITRE OC POR VALOR ANUAL PARA2025 $ 1.386.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.328 $ 1.386.328
Total Neto $ 1.386.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.402
TOTAL OC $ 1.649.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.