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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2299-9-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adjudicación licitación ID 2299-2-LE24, Aseo y otros. UU.CC Arica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2299-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
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R.U.T. |
61.504.000-2 |
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Dirección de Facturación |
dicreprecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
4726050,405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dicreprecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ismael Diaz Espinoza |
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Razón Social |
ISMAEL ANTONIO DÍAZ ESPINOZA
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R.U.T. |
6.585.236-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ismael Diaz Espinoza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Resolución Exenta N°449 21.11.2024. Carpeta 037/2024 Aprueba Contrato Suscrito con el Proveedor Ismael Antonio Diaz Espinoza, C.I. N°6.585.236-5, para la Prestación de los Servicios de Aseo, Sanitización, Desinsectación y Desratización para la Unidad de Crédito Arica de la Dirección General del Crédito Prendario.
| Adjudicación licitación ID 2299-2-LE24 |
$ 24.873.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.873.950
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$ 24.873.950
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Total Neto
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$ 24.873.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.726.050
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$ 29.600.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.