Orden de Compra. Nº2299-9-SE24 "Adjudicación licitación ID 2299-2-LE24, Aseo y otros. UU.CC Arica"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2299-9-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adjudicación licitación ID 2299-2-LE24, Aseo y otros. UU.CC Arica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2299-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Arica
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor Nº 871, Arica
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com
Comuna Arica
Impuesto 4726050,405
Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ismael Diaz Espinoza
Razón Social ISMAEL ANTONIO DÍAZ ESPINOZA
R.U.T. 6.585.236-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ismael Diaz Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadResolución Exenta N°449 21.11.2024. Carpeta 037/2024 Aprueba Contrato Suscrito con el Proveedor Ismael Antonio Diaz Espinoza, C.I. N°6.585.236-5, para la Prestación de los Servicios de Aseo, Sanitización, Desinsectación y Desratización para la Unidad de Crédito Arica de la Dirección General del Crédito Prendario. Adjudicación licitación ID 2299-2-LE24 $ 24.873.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.873.950 $ 24.873.950
Total Neto $ 24.873.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.726.050
TOTAL OC $ 29.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.