Orden de Compra. Nº3190-106-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO A TRAVÉS DE COMPRA ÁGIL 3190-102-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-106-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO A TRAVÉS DE COMPRA ÁGIL 3190-102-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 36471,26
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Antofagasta
Razón Social ARIEL ENRIQUE FARIAS DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
R.U.T. 76.083.514-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Antofagasta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121419
Conexiones flexibles1UnidadMATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SEGÚN ANEXO ADJUNTOMATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 191.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.954 $ 191.954
Total Neto $ 191.954
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.471
TOTAL OC $ 228.425


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.790.203-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.083.514-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.020.897-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.878.023-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.554.108-3 Ver adjunto