Orden de Compra. Nº
643553-151-AG25
"
JUEGOS REHABILITACIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
643553-151-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
JUEGOS REHABILITACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T.
71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T.
71.455.500-6
Dirección de Facturación
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna
San Joaquín
Impuesto
161745,67
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-04-2025
Título
Descripción
DETALLE FACTURA
Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:
1. Modelo (sólo cuando corresponda)
2. Nº de lote/serie.
3. Fecha de vencimiento.
Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones.
Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados.
Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luz de Curauma
Razón Social
COMERCIAL LUZ DE CURAUMA SPA
R.U.T.
76.845.316-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Luz de Curauma
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42251618
Aparatos para ejercicios de rehabilitación o terapia de muñeca
15
Unidad
Digiflex marca CanDo, 3 amarillos, 3 rojos, 3 verdes, 3 azules y 3 negros.
$ 18.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.810
$ 276.810
42251502
Productos de evaluación, ensayos sensoriales, perceptuales, de desteridad y cognitivos
2
Unidad
Caja sensorial.
$ 20.474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.948
$ 40.948
42251618
Aparatos para ejercicios de rehabilitación o terapia de muñeca
2
Bolsa
Pack 5 pelotas Digi Squeeze CanDo.
$ 42.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.400
$ 85.400
42272016
Espirales para laringe o sus accesorios
3
Bolsa
KIT REDNEUROL II.
$ 98.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 295.260
$ 295.260
42251618
Aparatos para ejercicios de rehabilitación o terapia de muñeca
3
Unidad
Digi-extendl.
$ 28.603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.809
$ 85.809
42251618
Aparatos para ejercicios de rehabilitación o terapia de muñeca
3
Unidad
Set de repuestos digi-extend.
$ 9.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.066
$ 27.066
Total Neto
$ 811.293
Descuento
$ 0
Cargos
$ 40.000
IVA
19
%
$ 161.746
TOTAL OC
$ 1.013.039
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.