1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3453-39-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE KIT DE HIDRATACION PARA LA ESFOCAR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
3453-8-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
|
R.U.T. |
61.979.960-7 |
Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
Comuna |
Ñuñoa
|
Impuesto |
573648 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PROMOAGENCIA |
Razón Social |
PROMOAGENCIA SPA
|
R.U.T. |
76.596.819-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PROMOAGENCIA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101905
| Tazas para servicio de mesa | 740 | Unidad | ADQUISICIÓN DE KIT DE HIDRATACION PARA LA ESFOCAR | ADQUISICION DE KIT DE HIDRATACION PARA LA ESFOCAR, EL QUE CONSTA DE MUG TERMICO Y BOTELLA DE ALUMINIO, AMBOS PRODUCTOS CUENTAN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LAS EETT |
$ 4.080,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.019.200
|
$ 3.019.200
|
|
Total Neto
|
$ 3.019.200
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 573.648
|
$ 3.592.848
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.