Orden de Compra. Nº918434-441-AG24 "D6028 Adquisición de coffee break para la actividad del 25 de noviembre, conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Seremi del Magallanes, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-301-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-441-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra D6028 Adquisición de coffee break para la actividad del 25 de noviembre, conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Seremi del Magallanes, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-301-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1178 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación CATEDRAL N°1401 2DO PISO
Comuna Santiago
Impuesto 62698,1
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL N°1401 2DO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SZ PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIAL ESTANISLAO SLABOSZ DE LA TORRE E.I.R.L.
R.U.T. 77.163.056-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SZ PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalContratación de servicio de Coffee break, para 100 personas. Fecha 25 de noviembre de 2024 Hora 14:00 a 18:00 horas Lugar: INSUCO José Menéndez, ubicado en Calle Magallanes 847, Punta Arenas. SEGUN TDR ADJUNTO  $ 329.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.990 $ 329.990
Total Neto $ 329.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.698
TOTAL OC $ 392.688


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.196.453-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.196.453-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.163.056-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.