Orden de Compra. Nº1540-1537-SE24 "1540-41-LE24 SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES Y ASEO EXTERIOR, JULIO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1537-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 1540-41-LE24 SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES Y ASEO EXTERIOR, JULIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-41-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3331
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 470250
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TerraNativa
Razón Social MARGARITA TERESA MAUREIRA ALVARADO
R.U.T. 10.351.133-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TerraNativa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSER-004 CONTRATACION PERSONAL AUXILIARValor Neto Total por 24 meses. Debe agregarse IVA, SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y ASEO EXTERIOR MES JULIO 2024 04/24 $ 2.475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475.000 $ 2.475.000
Total Neto $ 2.475.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.250
TOTAL OC $ 2.945.250