1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2756-154-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ESC. CERRO PLACILLA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
|
R.U.T. |
69.073.400-1 |
Dirección de Facturación |
Barros Luco 1945 |
Comuna |
San Antonio
|
Impuesto |
50768,19 |
Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco 1945 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ferreteria Antofagasta |
Razón Social |
ARIEL ENRIQUE FARIAS DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
|
R.U.T. |
76.083.514-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ferreteria Antofagasta |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30103605
| Tablas de madera | 1 | Unidad | Compra de material ferreteria (planchas de zinc, palos en bruto, chapa de seguridad, puerta, clavos, soquete, interruptor, enchufe y cable eléctrico) segun detalle y cantidad en documento adjunto. | |
$ 267.201,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 267.201
|
$ 267.201
|
|
Total Neto
|
$ 267.201
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 50.768
|
$ 317.969
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.