Orden de Compra. Nº2756-154-AG24 "COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ESC. CERRO PLACILLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-154-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ESC. CERRO PLACILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Barros Luco 1945
Comuna San Antonio
Impuesto 50768,19
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Antofagasta
Razón Social ARIEL ENRIQUE FARIAS DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
R.U.T. 76.083.514-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Antofagasta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera1UnidadCompra de material ferreteria (planchas de zinc, palos en bruto, chapa de seguridad, puerta, clavos, soquete, interruptor, enchufe y cable eléctrico) segun detalle y cantidad en documento adjunto.   $ 267.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.201 $ 267.201
Total Neto $ 267.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.768
TOTAL OC $ 317.969


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.033.648-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.083.514-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.834.971-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.554.108-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.588.527-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.749.756-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.809.420-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.893.601-1 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.912.247-6 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.