Orden de Compra. Nº
3896-5-SE24
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Actividad 8 marzo CEDIAM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3896-5-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Actividad 8 marzo CEDIAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
9103,28
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARGOT PATRICIA GRANDON DOMKE
Razón Social
MARGOT PATRICIA GRANDÓN DOMKE
R.U.T.
10.419.326-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARGOT PATRICIA GRANDON DOMKE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
LAPIZ AZUL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
44121714
Gomas de sujeción de bolígrafo o lápiz
15
Unidad no definida
GOMAS DE BORRAR
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
44121706
Lápices de madera
2
Unidad no definida
CAJA 12 DE LAPICES
$ 1.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.720
$ 3.720
14111514
Bloques para mensajes
2
Unidad no definida
BLOCK MEDIANO
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
44121707
Lápices de colores
12
Unidad no definida
PLUMONES PERMANENTES
$ 883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.596
$ 10.596
14111526
Blocs para mensajes telefónicos
6
Unidad no definida
BLOCK CROQUETERAS
$ 2.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.660
$ 15.660
Total Neto
$ 47.912
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.103
TOTAL OC
$ 57.015