Orden de Compra. Nº1026727-376-AG24 "Adquisición servicio de coffee break para Unidad Género, Diversidad e Inclusión del CFT; generada por invitación a compra ágil: 1026727-404-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1026727-376-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición servicio de coffee break para Unidad Género, Diversidad e Inclusión del CFT; generada por invitación a compra ágil: 1026727-404-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPA
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
R.U.T. 65.154.398-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
R.U.T. 65.154.398-3
Dirección de Facturación Juanita Fernandez N°3199
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 68115
Dirección de Envío de la Factura Juanita Fernandez N°3199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gastronomia Natural
Razón Social MARÍA LUISA VIVANCO MARTINETTI
R.U.T. 10.988.046-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gastronomia Natural
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSe necesita adquirir servicio de coffee break según archivo adjunto. SE PRIORIZARÁN OFERENTES LOCALES.  $ 358.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.500 $ 358.500
Total Neto $ 358.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.115
TOTAL OC $ 426.615


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.988.046-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.195.073-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.226.527-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.895.335-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 9.464.405-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.