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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4171-80-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4171-9-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
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R.U.T. |
70.834.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
408872,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO DE LOS PRODUCTOS | El despacho se debe realizar en cada uno de los establecimientos educacionales, cuyas direcciones se encuentran en los anexos adjuntos correspondientes. |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRERÍA PEDRO HERRERA VER
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R.U.T. |
77.163.321-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad | Materiales de Aseo según anexo adjuntos. Para la la Escuela Kurt Moller Bocherens, Paso Rari. | |
$ 625.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 625.000
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$ 625.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad | Materiales de Aseo según anexo Adjunto. Para la Escuela Maule Sur Olga Pinto García Colbún. | |
$ 771.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 771.660
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$ 771.660
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad | Materiales de Aseo Según anexo adjunto. Para la Escuela La Guardia. | |
$ 387.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 387.000
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$ 387.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad | Materiales de Aseo. Según anexo adjunto. Para la Escuela Carlos del Campo Rivera de Capilla Palacios. | |
$ 368.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 368.300
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$ 368.300
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Total Neto
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$ 2.151.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 408.872
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$ 2.560.832
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.