Orden de Compra. Nº2721-295-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2721-237-COT24 Adquisición de Artículos para talleres Casa del Adulto Mayor "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2721-295-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2721-237-COT24 Adquisición de Artículos para talleres Casa del Adulto Mayor
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado externo del sistema 214.05.96.004.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin
Comuna Buin
Impuesto 106025,7
Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA
R.U.T. 77.651.322-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico5BolsaREVOLVEDOR MADERA 14CM X 100 UNIDADES  $ 3.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadVASO POLIPAPEL 350CC X100 UNIDADES  $ 6.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.060 $ 138.060
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40UnidadVASO PLASTICO 350CC X 100 UNIDADES  $ 1.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.680 $ 77.680
11151702
Hilo de algodón20UnidadCAÑAMO DE ALGODON OVILLO DE 80GR. 5 HEBILLAS DE 280M  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
60123701
Cordón de macramé1UnidadCORDON DORADO LUREX 2MM X 200MTRS  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
14121503
Cartulina60UnidadPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA COLOR NEGRO  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO DOBLE ESPIRAL 100 HOJAS 7MM  $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.180 $ 24.180
44121707
Lápices de colores30UnidadLAPICES DE 12 COLORES HEXAGONALES  $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.210 $ 24.210
41111604
Reglas5UnidadREGLA METALICA 30CM  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
44103103
Tóner3UnidadTONER COMPATIBLE CON HP 55A 6000PAG PTNHCE255A (LASER JET521)  $ 26.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.600 $ 78.600
50201712
Bebidas de Té10UnidadTE CEYLAND X 100 UNIDADES  $ 3.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
50201706
Café10UnidadCAFE LIOFILIZADO X 170GR  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
12164504
Edulcorantes8UnidadENDULZANTE LIQUIDO STEVIA SUCRALOSA 250ML  $ 4.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.760 $ 33.760
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10BolsaAZUCAR BLANCA 1KG  $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
Total Neto $ 558.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.026
TOTAL OC $ 664.056


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.705.219-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.651.322-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.167.054-7 Ver adjunto