Orden de Compra. Nº3684-15-AG24 "ARRIENDO DE PANTALLA INICIO AÑO ESCOLAR 2024 ESCUELA POETA NERUDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3684-15-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE PANTALLA INICIO AÑO ESCOLAR 2024 ESCUELA POETA NERUDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635
Comuna El Quisco
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DEL SERVICIOESCUELA POETA NERUDA DE ISLA NEGRA, DIRECCIÓN AV CENTRAL 244, PUEDE SER INSTALADA EL DIA ANTES 14.03.2024 A LAS 16:00 HRS, YA QUE LA CEREMONIA ES EL DIA 15.03.2024 A LAS 08:30 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NC PRODUCCIONES
Razón Social NICOLAS CUETO PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 77.746.366-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NC PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111603
Pantallas de proyección1UnidadVER BASES TÉCNICAS  $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.477.560-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.123.663-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.317.221-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.746.366-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.903.218-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.805.764-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 10.623.183-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.845.584-8 Ver adjunto