1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057544-7329-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-51-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057544-51-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
Dirección de Facturación |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras, Talcahuano, Región del Biobío |
Comuna |
Talcahuano
|
Impuesto |
5388,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras, Talcahuano, Región del Biobío |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ARTIDIX |
Razón Social |
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA
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R.U.T. |
77.449.224-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTIDIX |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121620
| Dedo de goma | 50 | Unidad | 047-0269 DEDAL DE GOMA | SE ADJUNTA OFERTA |
$ 113,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.650
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$ 5.650
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60124317
| Masa de modelado | 10 | Caja | 047-0319 PLASTICINA 12 COLORES | SE ADJUNTA OFERTA |
$ 903,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.030
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$ 9.030
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44121708
| Marcadores | 10 | Unidad | 047-0598 MARCADOR (PLUMNON) PUNTA FINA COLORES | SE ADJUNTA OFERTA |
$ 1.368,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.680
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$ 13.680
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Total Neto
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$ 28.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.388
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$ 33.748
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.