Orden de Compra. Nº4540-108-AG24 "COMPRA DE COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4540-108-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 del sistema CMS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138
Comuna Lebu
Impuesto 103740
Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS
Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
R.U.T. 10.539.958-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos220UnidadColaciones consistente en 1 agua mineral con gas de 600ml, 1 barra de cereal de 21grs, 1 mini galleta de 35 grs, y una manzana (fecha de entrega en hoja anexa)  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos40UnidadColaciones consistente en: 1 caja de leche chocolate de 200ml Colum, 1 sandwich queso-jamón en pan de hallulla y una barra de ceral de 30grs : y la otra colacion de 1 sandwich carne-queso en pan de hamburguesa; 1 agua saborizada de 600cc; 1 paquete de galleta de 120grs triton y 1 manzana. (20 COLACIONES DE CADA UNA) fecha de entrega en hoja anexa  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos40UnidadColaciones consistente en; 1 sandwich carne-queso en pan de hamburguesa; 1 agua saborizada de 600cc; 1 paquete de galleta de 120 grs triton y 1 manzana. y la otra colacion de 1 caja de leche chocolate de 200ml Colum, 1 sandwich queso-jamón en pan de hallulla y una barra de ceral de 30grs ( 20 COLACIONES DE CADA UNA) fecha de entrega en hoja anexa  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
Total Neto $ 546.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.740
TOTAL OC $ 649.740


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.539.958-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.