Orden de Compra. Nº701426-176-AG24 "INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA Y OTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACTÍVATE EN VACACIONES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-176-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA Y OTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACTÍVATE EN VACACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 447 del sistema CERTIFICADO DISPONIB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 32514,662
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE SERVICIOCOORDINAR ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CON CLAUDIA RAMIREZ NARVAEZ, CONTACTO 952080819
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121111
Cartulina de sulfito1Global20 CARTON PIEDRA 30 PLIEGOS DE CARTULINA 1 CAJA OPALINA 8 BLOCK DE GOMA EVA 10 TIJERAS ESCOLARES 10 CARPETAS PAPEL ENTRETENIDO 5 ROLLOS MASKINGTAPE 3 PISTOLAS SILICONA 5 BARRA DE SILICONA 10 SET PALOS DE MAQUETA 3 BOLSAS OJITOS 3 BOLSAS FIGURAS GOMA EVA 30 LÁPICES GRÁFITO 10 BLOCK DE DIBUJO MEDIANO 10 BOLSAS DE PALOS BAJA LENGUA COLORES 10 BLOCK PAÑOLIENCI 5 BOLSA GLOBO SURTIDOS 200 GLOBOS LARGOS 5 SET DE POMPONES 10 PEGAMENTOS STICK FIX PRODUCTOS DE ACUERDO A MEMORANDUM ADJUNTO20 CARTON PIEDRA 30 PLIEGOS DE CARTULINA 1 CAJA OPALINA 8 BLOCK DE GOMA EVA 10 TIJERAS ESCOLARES $ 171.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.130 $ 171.130
Total Neto $ 171.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.515
TOTAL OC $ 203.645


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.399.254-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.409.988-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.893.601-1 Ver adjunto