Orden de Compra. Nº1180677-32-SE21 "Arriendo de Microfonos"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1180677-32-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Microfonos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Convención Constituyente
Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 103 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Facturación Moneda N° 1160 Entrepiso
Comuna Santiago
Impuesto 16391982,48
Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1160 Entrepiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor novotic
Razón Social PROYECTOS AUDIOVISUALES NOVOTIC S A
R.U.T. 99.566.180-2
Sucursal novotic
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161520
Micrófonos1Unidad no definidaSegún Resolución Exenta N° 515-2021  $ 86.273.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.273.592 $ 86.273.592
Total Neto $ 86.273.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.391.982
TOTAL OC $ 102.665.574