Orden de Compra. Nº4034-556-AG24 "ADQUISICION DE RESPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE BUSES DEL DAEM-FONDOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-556-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE RESPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE BUSES DEL DAEM-FONDOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 35294,4
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA

DATOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA

 ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 371 B CAÑETE.

LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS.

CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS / benjamin.ceballos@daemcanete.cl

CELULAR: +569 97893927

ENCARGADA DE PAGOS

CONTACTO: IRENE CHÁVEZ

 FONO: 412758622

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maximiliano Peña Bustos
Razón Social MAXIMILIANO DAVID ALFONSO PENA BUSTOS
R.U.T. 18.406.046-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maximiliano Peña Bustos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121504
Aceite hidráulico1PaqueteSE ADJUNTA SOLICITUD DE PEDIDO N°105 Y 106 Y COTIZACION N° 381  $ 185.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.760 $ 185.760
Total Neto $ 185.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.294
TOTAL OC $ 221.054


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.801.615-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.577.492-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.577.492-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 6.749.016-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 18.406.046-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.859.224-1 Ver adjunto