1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2280-473-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
19-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
3.SP 95236 GESTION, ESCUELA RURAL PUNUCAPA, ADQ. PELLET PARA CALEFACCIONAR LA ESCUELA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
Dirección de Facturación |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
Comuna |
Valdivia
|
Impuesto |
36575 |
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
|
DESPACHO ESCUELA RURAL PUNUCAPA | CONTACTAR A DIRECTORA SRA. SOFIA MANCILLA ( 941505272) |
|
Proveedor |
Sorevald |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA CHERIE LOPEZ POBLETE E.I.R.L.
|
R.U.T. |
77.238.263-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Sorevald |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121702
| Astillas de madera | 50 | Unidad | SACOS DE PELLET DE 15 KILOS O 18 KILOS | |
$ 3.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 192.500
|
$ 192.500
|
|
Total Neto
|
$ 192.500
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 36.575
|
$ 229.075
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.