Orden de Compra. Nº1331921-11-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1331921-18-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Educación Superior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1331921-11-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1331921-18-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Agil - Subesup
Razón Social Subsecretaría de Educación Superior
R.U.T. 65.184.303-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 140
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Educación Superior
R.U.T. 65.184.303-0
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 79831,73
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLAYMEDIOS CHILE
Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS PABLO POBLETE E.I.R.L.
R.U.T. 77.016.636-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PLAYMEDIOS CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1Unidad no definidaVer dcto adjunto  $ 420.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.167 $ 420.167
Total Neto $ 420.167
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 499.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.900.843-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.464.172-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.016.636-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.422.974-6 Ver adjunto