Orden de Compra. Nº1540-1992-AG24 "1540-1244-COT24. COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA LOS SERVICIOS DE ATENCION CERRADA DEL ESTABLECIMIENTO, SEPTIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1992-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 1540-1244-COT24. COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA LOS SERVICIOS DE ATENCION CERRADA DEL ESTABLECIMIENTO, SEPTIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4689
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 56715
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ETIBRAS LTDA.
Razón Social FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.645.800-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ETIBRAS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102405
Etiquetadoras15Unidad347-0155 ETIQUETAS COLOR AZUL PARA ETIQUETADORA INCHEQUE ROLLO 1100 ETIQUETASETIQUETAS COLOR AZUL PARA ETIQUETADORA INCHEQUE ROLLO 1100 ETIQUETAS 1257B UNIDAD $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.250 $ 149.250
44102405
Etiquetadoras15Unidad347-0156 ETIQUETAS COLOR ROJO PARA ETIQUETADORA INCHEQUE ROLLO 1100 ETIQUETASETIQUETAS COLOR ROJA PARA ETIQUETADORA INCHEQUE ROLLO 1100 ETIQUETAS 1257R UNIDAD $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.250 $ 149.250
Total Neto $ 298.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.715
TOTAL OC $ 355.215


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 89.645.800-0 Ver adjunto