|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1213002-128-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS: GUANTES NITRILO S/POLVO TALLA S |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
|
|
R.U.T. |
70.880.300-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Concha y Toro 02548 |
|
Comuna |
Pirque
|
|
Impuesto |
47500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Concha y Toro 02548 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-04-2025 |
| FACTURA | ENVIAR FACTURA A CRISTINA TORRES cristina.torres@corpirque.cl |
|
|
Proveedor |
EGLOVEX INTERNATIONAL SPA |
|
Razón Social |
EGLOVEX INTERNATIONAL SPA
|
|
R.U.T. |
78.111.032-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EGLOVEX INTERNATIONAL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201902
| Unidades de laboratorio | 10000 | Unidad | GUANTE EXÁMEN NITRILO LIBRE DE POLVO TALLA S. VER FICHA TÉCNICA. | NO FACTURAR SIN ANTES ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA.
AQUELLOS PROVEEDORES QUE EMITAN FACTURAS ANTES DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O ANTES DEL PROCESO DE RECEPCION CONFORME, SERAN INMEDIATAMENTE RECHAZADAS
|
$ 25,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.000
|
$ 250.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 250.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.500
|
|
$ 297.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.