1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
514848-26-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-14-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
|
R.U.T. |
69.190.100-9 |
Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
Comuna |
Lautaro
|
Impuesto |
224542 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL KAIROS SPA |
Razón Social |
COMERCIAL KAIROS SPA
|
R.U.T. |
77.660.123-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
COMERCIAL KAIROS SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro | 1 | Unidad | Orden de Compra código: 514848-26-AG25 dirigida a COMERCIAL KAIROS SPA
LIBROS DE CLASES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
OF 01 IDDOC 180126 SUBVENCIÒN GENERAL
CDP 90
| NOTA: El proveedor deberá indicar en su factura el N° de orden de compra, servicio prestado para el DAEM,
crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla
al correo facturas.educación@munila |
$ 1.181.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.181.800
|
$ 1.181.800
|
|
Total Neto
|
$ 1.181.800
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 224.542
|
$ 1.406.342
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.