Orden de Compra. Nº
1057402-4748-SE24
"
MIS/ESCRITORIO/EMPASTES /PEDIDO MAYO 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-4748-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
MIS/ESCRITORIO/EMPASTES /PEDIDO MAYO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057402-295-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9287
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
119115418
Razón Social
SANDRA WALESKA GAJARDO TORRES
R.U.T.
11.911.541-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
119115418
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
50
Unidad
520-0710 EMPASTES: OFICIO ENTRE 4 Y 6 CM DE LOMO, IMPRESOS CON LOGO DE LA INSTITUCIÓN, TAPA DURA FORRADA EN PAPEL VINILO O TERMOLAMINADO. (OFICINA DE PARTES)
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
Total Neto
$ 450.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 450.000
Justificación de exención de impuesto