Orden de Compra. Nº948-98-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-48-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-98-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-48-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 247 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 287394,95
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO INNOVA CHILE
Razón Social CESPEDES Y CARMONA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.226.527-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO INNOVA CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadSERVICIOS DE ALIMENTACION : EN ALMUERZOS 120 PERSONAS-CAFETERIA 120 PERSONAS JORNADA MAÑANA Y 120 PERSONAS JORNADA TARDE DIA 25 DE JULIO. SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA TECNICO EN DETALLE A SERVICIOS SOLICITADOS .  $ 1.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.605 $ 1.512.605
Total Neto $ 1.512.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.395
TOTAL OC $ 1.800.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.530.807-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.917.019-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.226.527-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.407.657-5 Ver adjunto